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세법 28

부가가치세 도입과 변천사, 그리고 면세사업자 장부 작성의 중요성

부가가치세 도입과 변천사, 그리고 면세사업자 장부 작성의 중요성부가가치세의 도입 이후 변천 과정을 알아보고, 면세사업자의 장부 작성의 중요성을 알아볼까요? 이 글에서는 그 모든 것을 알려드립니다.부가가치세의 도입과 변천 부가가치세는 1977년부터 우리나라에서 시행되었습니다. 부가가치세는 각 거래 단계에서 발생한 부가가치에 대한 세금으로 처음 시행 당시에는 기본세율 13%에 탄력세율로 10%를 적용했습니다. 부가가치세의 변천 과정 부가가치세는 그 도입 이후 여러 차례의 변천 과정을 겪었습니다. 1988년에 법률로 10%의 단일 세율을 규정했고, 수출 장려의 목적으로 영세율(0의 세율)을 적용하고, 세부담의 역전성을 완화하기 위해 기초생필품 등에 면세를 했습니다. 면세사업자의 장부 작성 의무면세사업자도 세법..

카테고리 없음 2024.01.31

부모님 소유 건물 무상임대, 세금 부과 사항 알아보기!

부모님 소유 건물 무상임대, 세금 부과 사항 알아보기! 부모님 소유의 건물을 무상으로 임대받아 사용 중이신가요? 이에 대한 세금 부과 사항과 특수관계인의 범위 등에 대해 자세히 알아봅니다.부모님 소유 건물 무상임대, 세금이 부과될 수 있다? 부모님 소유의 건물을 무상으로 임대받아사용하는 경우, 어떤 세금 문제가 발생할 수 있는지 알아봅니다. 특수관계인의 범위 부모님과의 관계는 특수관계인에 속하며, 이에 따라 세금 부과가 달라질 수 있습니다. 특수관계인의 범위에 대해 자세히 알아봅니다. 내가 원하는 비용으로 세무사에게 일을 맡기고 싶다면 찾아줘 세무사! 국내 최대 세무사 비교 견적 어플리케이션국내 1위 세무사 비교 플랫폼. 세무업무 고민이신가요? 귀하의 업무에 맞는 세무사를 찾아드립니다.www.findse..

카테고리 없음 2024.01.31

"결혼식 축의금, 조의금과 세금이 부과된다고?! 축의금과 증여세의 관계 알아보기"

결혼식 축의금, 조의금과 세금?! 축의금과 증여세의 관계 알아보기 결혼식 축의금과 조의금에 증여세가 붙는지, 그리고 어떤 경우에 증여세가 붙는지 알아보는 시간입니다. 세법의 관점에서 축의금과 조의금에 대해 자세히 알아봅시다. 결혼식 축의금, 그것이 알고싶다 결혼식에서 받는 축의금이나 조의금은 증여세의 대상이 될 수 있을까요? 사실, 이는 세법적으로 복잡한 문제입니다. 축의금과 증여세의 관계 세법에선 사회통념상 인정되는 정도의 축의금이나 조의금에 대해서는 증여세를 과세하지 않습니다. 그러나 이는 각각의 축의금이나 조의금을 지급한 사람을 기준으로 판단하므로, 사회통념상 과다하게 볼 수 있는 정도의 축의금을 받을 경우 증여세가 붙을 수 있습니다. 나에게 맞는 세무사 찾기 (원하는 금액 설정 가능 !!, 광고 ..

카테고리 없음 2024.01.31

연말정산 직접하기! A씨의 실제 연말정산 과정을 통해 알아보는 연말정산 방법

연말정산 직접하기! A씨의 실제 연말정산 과정을 통해 알아보는 연말정산 방법 A씨의 연말정산 과정을 통해 연말정산을 어떻게 직접 할 수 있는지 알아봅니다. 세부 계산 과정과 결과를 통해 연말정산의 중요성에 대해 인식하게 될 것입니다. 연말정산, 왜 중요할까? 연말정산은 근로소득자가 받은 급여에서 세금을 정확히 계산하여 환급 또는 납부를 하는 과정입니다. 이를 통해 세금을 정확히 납부하고, 공제를 받을 수 있습니다. A씨의 연말정산 과정 A씨는 총급여액이 4천만 원인 근로자입니다. A씨의 연말정산 과정을 통해 어떻게 연말정산을 진행하는지 알아봅시다. A씨의 세부 연말정산 계산 과정 A씨는 근로소득, 근로소득금액, 과세표준, 산출세액, 세액공제 등을 계산하여 결정세액을 도출하였습니다. 이를 통해 A씨는 연말..

카테고리 없음 2024.01.31

중도 퇴사 후 연말정산!아두면 도움이 되는 정보

중도 퇴사 후 연말정산!아두면 도움이 되는 정보 중도 퇴사 후 연말정산이 어떻게 이루어지는지, 어떤 절차를 거치는지에 대해 알아보고, 실직 상태에서도 세금 환급을 받을 수 있는 방법을 제안합니다.중도 퇴사 후 연말정산, 어떻게 이루어질까? 환급 받을 수 있는 세금이 있다면, 중도 퇴사 후에도 연말정산을 할 수 있습니다. 퇴사 후 다른 일에 종사하거나, 실직 상태로 있는 경우 등에 따라 과정이 달라집니다. 중도 퇴사 후 다른 회사로 취업한 경우 퇴사 후 같은 해 다른 회사로 취업하는 경우에는 종전 회사에서 받은 근로소득 원천징수 영수증을 새로 다니는 회사에 제출해야 합니다. 두 회사에서 받은 급여를 합산해서 정산하기 때문입니다. 중도 퇴 후 사업을 시작한 경우 퇴사 후 그해에 사업을 시작하면 근로소득과 사..

카테고리 없음 2024.01.31

카드 사용이 현금 사용보다 세금환급이 더 되는 이유!

카드 사용이 현금 사용보다 세금환급이 더 되는 이유! 카드 사용이 현금 사용보다 세금환급이 더 되는 이유를 알아보고, 세금환급을 최대한 활용하는 방법을 제안합니다.카드 사용이 현금 사용보다 세금환급이 더 되는 이유 카드를 사용하면 연간 급여액의 25%를 초과한 경우, 그 초과액의 15%(직불카드와 체크카드 사용분은 30%, 도서 공연비 사용분은 40% 적용)를 300만 원과 급여액의 20% 중 적은 금액을 한도로 공제 받을 수 있습니다. 세금환급을 최대한 활용하는 방법은? 신용카드(현금영수증 포함) 사용액에서는 소득금액이 100만 원 이하인 가족이 사용한 금액도 포함(형제자매는 제외)되므로 연말정산 때 반드시 이를 고려해 가족이 사용한 금액까지 공제를 신청해야 합니다. 세금환급을 최대한 활용하는 방법은?..

카테고리 없음 2024.01.31

자녀 학원비와 학비 세금공제 방법!

자녀 학원비와 학비 세금공제 방법! 자녀의 학원비와 학비를 세금 공제하는 방법에 대해 알아보고, 세금 공제를 최대한 활용하여 경제적 부담을 줄이는 방법을 제안합니다.자녀 학원비, 학비 세금공제 가능한가? 자녀의 학원비와 학비는 세금 공제가 가능합니다. 근로소득자의 연말정산에서는 공제가 가능합니다. 학원비 세금 공제 어떻게 하는가? 학원비는 사업과는 거리가 먼 지출이기 때문에 사업자는 경비처리가 불가능합니다. 그러나 근로소득자의 연말정산에서는 공제가 가능합니다. 근로소득자의 세금 공제 방법은? 근로소득만 있는 경우에는 원천징수와 연말정산을 통해 납세의무가 종료됩니다. 그러나 근로소득 이외의 종합과세대상 소득이 있다면 합산하여, 종합소득세 신고를 해야 합니다. 연말정산이란 무엇인가? 연말정산이란 매월 받는 ..

카테고리 없음 2024.01.31

세금신고기한 연장이 가능할까?

세금신고기한 연장이 가능할까? 세금신고기한 연장이 가능한지 알아보고 어떤 경우에 연장이 가능하며 어떻게 신청할 수 있는지에 대해 자세히 설명합니다.세금신고기한 연장이 가능한가? 세금신고기한 연장은 천재지변 등의 사유로 인해 세법에서 정한 각종 신고나 신청, 납부 등을 정해진 기한까지 할 수 없다고 인정되거나 납세자의 신청이 있는 경우에 가능합니다. 연장 사유는 무엇인가? 연장 사유 중에는 납세자가 그 사업에 심한 손해를 입거나 그 사업이 중대한 위기에 처한 때가 있습니다. 이런 경우에는 신고기한은 연장이 안 되고 납부기한만 연장할 수 있습니다. 기한 연장은 어떻게 신청하는가? 세금신고나 납부기한 연장 사유에 해당되어 기한 연장을 받고 싶으면, 신고기한의 만료일 3일 전까지 연장을 받고자 하는 기한과 사유..

카테고리 없음 2024.01.31

절세의 기술, 소득공제와 세액공제를 알아보자

절세의 기술, 소득공제와 세액공제를 알아보자 종합소득세 신고 시 절세를 위한 중요한 정보, 소득공제와 세액공제에 대해 알아봅시다. 소득공제란? 소득공제는 세금을 계산할 때 공제할 수 있는 항목을 말합니다. 이를 통해 세금을 줄일 수 있으며, 이는 결국 절세의 핵심입니다. 소득공제의 종류 기본공제, 추가공제, 세법상 부양가족공제 등 다양한 종류의 소득공제가 있습니다. 상세한 내용은 본문을 참고해주세요. 세액공제란? 세액공제는 산출세액에서 한 번 더 빼주는 것을 말합니다. 이 역시 소득공제와 같이 잘 챙기면 절세의 길이 열립니다.세액공제의 종류 자녀세액공제, 출산입양 세액공제, 연금저축 세액공제 등 다양한 종류의 세액공제가 있습니다. 상세한 내용은 본문을 참고해주세요. 소득공제와 세액공제를 잘 활용하자 소득..

카테고리 없음 2024.01.30

연말정산과 종합소득세 신고: 직장인과 프리랜서가 알아야 할 모든 것

연말정산과 종합소득세 신고: 직장인과 프리랜서가 알아야 할 모든 것 목차근로소득자와 연말정산프리랜서와 종합소득세 신고연말정산과 종합소득세 신고의 차이점종합소득세 신고의 주의점 1. 근로소득자와 연말정산근로소득자는 대부분 연말정산 대상자로, 사업주는 매년 2월에 연말정산을 해야 합니다. 연말정산은 지난 1년간의 근로소득 전체에 대한 최종 세금과 매월 원천징수한 세금의 합계를 비교한 후, 세금을 납부하거나 환급받는 과정입니다. 2. 프리랜서와 종합소득세 신고 프리랜서는 사업소득자로 분류되어 종합과세가 되므로, 연말정산 기간이 아닌 5월에 종합소득세를 신고하고 납부해야 합니다. 이때 원천징수된 소득이 결정세액보다 많은 경우, 세금 환급이 발생할 수 있습니다. 3. 연말정산과 종합소득세 신고의 차이점 연말정산과..

카테고리 없음 2024.01.30
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