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세무신고 10

"주택임대사업자의 사업장 현황신고, 혼자 해보자!"

주택임대사업자의 사업장 현황신고, 혼자 해보자!"주택임대업이 가치세 면제사업임을 알고 계셨나요? 그래도 사업장 현황신고의무가 있습니다. 이 글에서는 주택임대사업자가 알아야 할 사업장 현황신고에 대해 자세히 알아보겠습니다." 목차사업장 현황신고란?사업장 현황신고 방법사업장 현황신고서 작성 사례사업장 현황신고 시 유의사항세제 혜택 1. 사업장 현황신고란?주택임대사업자는 해당 사업장의 현황을 해당 과세기간(전년도 1월 1일~12월 31일)의 다음 연도 2월 10일까지 사업장 소재지 관할 세무서장에게 신고해야 합니다. 사업장 현황신고를 할 때는 사업자의 인적사항이나 사업장의 수입금액 명세 등의 내용을 신고해야 합니다. 2. 사업장 현황신고 방법 사업장 현황신고 방식은 세무서 방문, 홈택스 이용, 세무대리인 위임..

카테고리 없음 2024.02.05

"결혼식 축의금, 조의금과 세금이 부과된다고?! 축의금과 증여세의 관계 알아보기"

결혼식 축의금, 조의금과 세금?! 축의금과 증여세의 관계 알아보기 결혼식 축의금과 조의금에 증여세가 붙는지, 그리고 어떤 경우에 증여세가 붙는지 알아보는 시간입니다. 세법의 관점에서 축의금과 조의금에 대해 자세히 알아봅시다. 결혼식 축의금, 그것이 알고싶다 결혼식에서 받는 축의금이나 조의금은 증여세의 대상이 될 수 있을까요? 사실, 이는 세법적으로 복잡한 문제입니다. 축의금과 증여세의 관계 세법에선 사회통념상 인정되는 정도의 축의금이나 조의금에 대해서는 증여세를 과세하지 않습니다. 그러나 이는 각각의 축의금이나 조의금을 지급한 사람을 기준으로 판단하므로, 사회통념상 과다하게 볼 수 있는 정도의 축의금을 받을 경우 증여세가 붙을 수 있습니다. 나에게 맞는 세무사 찾기 (원하는 금액 설정 가능 !!, 광고 ..

카테고리 없음 2024.01.31

연말정산 직접하기! A씨의 실제 연말정산 과정을 통해 알아보는 연말정산 방법

연말정산 직접하기! A씨의 실제 연말정산 과정을 통해 알아보는 연말정산 방법 A씨의 연말정산 과정을 통해 연말정산을 어떻게 직접 할 수 있는지 알아봅니다. 세부 계산 과정과 결과를 통해 연말정산의 중요성에 대해 인식하게 될 것입니다. 연말정산, 왜 중요할까? 연말정산은 근로소득자가 받은 급여에서 세금을 정확히 계산하여 환급 또는 납부를 하는 과정입니다. 이를 통해 세금을 정확히 납부하고, 공제를 받을 수 있습니다. A씨의 연말정산 과정 A씨는 총급여액이 4천만 원인 근로자입니다. A씨의 연말정산 과정을 통해 어떻게 연말정산을 진행하는지 알아봅시다. A씨의 세부 연말정산 계산 과정 A씨는 근로소득, 근로소득금액, 과세표준, 산출세액, 세액공제 등을 계산하여 결정세액을 도출하였습니다. 이를 통해 A씨는 연말..

카테고리 없음 2024.01.31

중도 퇴사 후 연말정산!아두면 도움이 되는 정보

중도 퇴사 후 연말정산!아두면 도움이 되는 정보 중도 퇴사 후 연말정산이 어떻게 이루어지는지, 어떤 절차를 거치는지에 대해 알아보고, 실직 상태에서도 세금 환급을 받을 수 있는 방법을 제안합니다.중도 퇴사 후 연말정산, 어떻게 이루어질까? 환급 받을 수 있는 세금이 있다면, 중도 퇴사 후에도 연말정산을 할 수 있습니다. 퇴사 후 다른 일에 종사하거나, 실직 상태로 있는 경우 등에 따라 과정이 달라집니다. 중도 퇴사 후 다른 회사로 취업한 경우 퇴사 후 같은 해 다른 회사로 취업하는 경우에는 종전 회사에서 받은 근로소득 원천징수 영수증을 새로 다니는 회사에 제출해야 합니다. 두 회사에서 받은 급여를 합산해서 정산하기 때문입니다. 중도 퇴 후 사업을 시작한 경우 퇴사 후 그해에 사업을 시작하면 근로소득과 사..

카테고리 없음 2024.01.31

카드 사용이 현금 사용보다 세금환급이 더 되는 이유!

카드 사용이 현금 사용보다 세금환급이 더 되는 이유! 카드 사용이 현금 사용보다 세금환급이 더 되는 이유를 알아보고, 세금환급을 최대한 활용하는 방법을 제안합니다.카드 사용이 현금 사용보다 세금환급이 더 되는 이유 카드를 사용하면 연간 급여액의 25%를 초과한 경우, 그 초과액의 15%(직불카드와 체크카드 사용분은 30%, 도서 공연비 사용분은 40% 적용)를 300만 원과 급여액의 20% 중 적은 금액을 한도로 공제 받을 수 있습니다. 세금환급을 최대한 활용하는 방법은? 신용카드(현금영수증 포함) 사용액에서는 소득금액이 100만 원 이하인 가족이 사용한 금액도 포함(형제자매는 제외)되므로 연말정산 때 반드시 이를 고려해 가족이 사용한 금액까지 공제를 신청해야 합니다. 세금환급을 최대한 활용하는 방법은?..

카테고리 없음 2024.01.31

자녀 학원비와 학비 세금공제 방법!

자녀 학원비와 학비 세금공제 방법! 자녀의 학원비와 학비를 세금 공제하는 방법에 대해 알아보고, 세금 공제를 최대한 활용하여 경제적 부담을 줄이는 방법을 제안합니다.자녀 학원비, 학비 세금공제 가능한가? 자녀의 학원비와 학비는 세금 공제가 가능합니다. 근로소득자의 연말정산에서는 공제가 가능합니다. 학원비 세금 공제 어떻게 하는가? 학원비는 사업과는 거리가 먼 지출이기 때문에 사업자는 경비처리가 불가능합니다. 그러나 근로소득자의 연말정산에서는 공제가 가능합니다. 근로소득자의 세금 공제 방법은? 근로소득만 있는 경우에는 원천징수와 연말정산을 통해 납세의무가 종료됩니다. 그러나 근로소득 이외의 종합과세대상 소득이 있다면 합산하여, 종합소득세 신고를 해야 합니다. 연말정산이란 무엇인가? 연말정산이란 매월 받는 ..

카테고리 없음 2024.01.31

세금신고기한 연장이 가능할까?

세금신고기한 연장이 가능할까? 세금신고기한 연장이 가능한지 알아보고 어떤 경우에 연장이 가능하며 어떻게 신청할 수 있는지에 대해 자세히 설명합니다.세금신고기한 연장이 가능한가? 세금신고기한 연장은 천재지변 등의 사유로 인해 세법에서 정한 각종 신고나 신청, 납부 등을 정해진 기한까지 할 수 없다고 인정되거나 납세자의 신청이 있는 경우에 가능합니다. 연장 사유는 무엇인가? 연장 사유 중에는 납세자가 그 사업에 심한 손해를 입거나 그 사업이 중대한 위기에 처한 때가 있습니다. 이런 경우에는 신고기한은 연장이 안 되고 납부기한만 연장할 수 있습니다. 기한 연장은 어떻게 신청하는가? 세금신고나 납부기한 연장 사유에 해당되어 기한 연장을 받고 싶으면, 신고기한의 만료일 3일 전까지 연장을 받고자 하는 기한과 사유..

카테고리 없음 2024.01.31

원징수, 원천징수 의무자, 원천징수 이행상황신고서에 대해 알아보자

원징수, 원천징수 의무자, 원천징수 이행상황신고서에 대해 알아보자 원천수와 원천징수 의무자의 의미, 그리고 원천징수 이행상황신고서에 대해 자세히 알아보겠습니다.원천징수란 무엇인가? 원천징수란 소득을 지급할 때, 지급하는 사람에게 일정 금액을 미리 떼어내어 세금으로 납부하는 것을 말합니다. 이는 근로소득, 사업소득, 일용직 소득 등 다양한 경우에서 발생합니다. 원천징수 의무자란 무엇인가? 원천징 의무자는 원천징수 대상이 되는 소득이나 수입금액을 지급할 때 이를 지급하는 자를 말합니다. 원천징수 대상 소득에는 근로소득, 이자/ 배당소득, 퇴직소득, 연금소득, 기타소득 등이 있습니다. 원천징수 이행상황신고서란 무엇인가? 원천징수 이행상황신고서는 원천징수 의무자가 원천징수한 세액에 대해 종합 제출하는 보고서를 ..

카테고리 없음 2024.01.30

개인사업자를 위한 세금신고 가이드: 종합소득세 신고의 모든 것

개인사업자를 위한 세금신고 가이드: 종합소득세 신고의 모든 것목차종합소득세란?세금신고의 함정개인사업자의 세금신고근로소득과 사업소득이 동시에 있는 사람의 세금신고1. 종합소득세란? 종합소득세는 소득에 대한 세금 중 하나로, 개인사업자들이 주로 부담하는 세금입니다. 이 세금은 번 돈에서 벌기 위해 쓴 돈을 차감하는 방식으로 계산됩니다. 2. 세금신고의 함정 세금신고의 함정은 '과세기간과 신고기간이 다르다'는 것입니다. 종합소득세의 경우, 과세기간은 전년도이지만 신고기간은 당해년 5월 31일까지입니다. 이러한 점을 미리 알고 대비하지 않으면 신고기간이 임박했을 때 아무 것도 할 수 없게 됩니다. 3. 개인사업자의 세금신고 개인사업자의 경우, 종합소득세 신고안내문의 수입금액은 과세연도(전년도)의 매출액을 의미합..

카테고리 없음 2024.01.30

직장인과 프리랜서, 세금신고 팁 알아보기: 연말정산 vs 종합소득세 신고

직장인과 프리랜서, 세금신고 팁 알아보기: 연말정산 vs 종합소득세 신고목차직장인의 연말정산프리랜서의 종합소득세 신고프리랜서가 연말정산을 하는 경우1. 직장인의 연말정산 직장인이라면 매년 2월에 연말정산을 해야 합니다. 이는 지난 1년 동안의 근로소득에 대한 최종 세금을 계산하고, 매 원천징수한 세금의 합계와 비교하여 세금을 더 납부하거나 환급받는 과정입니다. 2. 프리랜서의 종합소득세 신고 프리랜서는 근로소득자가 아닌 사업소득자로 분류되어 종합과세가 되므로, 1년간의 소득과 경비를 종합소득세 신고 기간인 5월에 신고하고 납부해야 합니다. 3. 프리랜서가 연말정산을 하는 경우 " 보험모집인, 방문판매원, 음료배달판매원등 " 일부 프리랜서는 연말정산 대상이 될 수 있습니다. 이들은 독립된 자격으로 활동하면..

카테고리 없음 2024.01.30
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